
El Revisor Fiscal asegura la transparencia de los estados financieros y el cumplimiento normativo, mientras que un sistema de control interno bien estructurado previene errores, fraudes y riesgos operativos. La combinación de ambos elementos permite una gestión empresarial sólida y confiable.
En un entorno empresarial donde la confianza y la transparencia son esenciales, la Revisoría Fiscal juega un papel fundamental en la estabilidad y proyección de las organizaciones. Nuestra firma ofrece más que un servicio de auditoría: proporcionamos un acompañamiento estratégico que permite a las empresas optimizar sus procesos, cumplir con la normatividad y fortalecer su reputación.
Cumpliendo con las obligaciones establecidas para el revisor fiscal, a cierre de cada vigencia, emitimos nuestra opinión (conocida como “Dictamen”) la cual acompaña los Estados Financieros que emite la administración para ser presentados ante la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios, según corresponda; a este informe se adjunta el informe correspondiente a lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Comercio.
GBP Audit S.A.S. emite informes claros y objetivos, insumo clave para la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento normativo y la razonabilidad y confiabilidad en los saldos que componen los estados financieros desde una perspectiva independiente. Por su parte, el control interno, diseñado internamente por la empresa, previene errores, fraudes y riesgos operativos mediante la implementación de procesos bien estructurados.
El control interno, cuando está bien documentado y estructurado, facilita la labor del Revisor Fiscal, quien a su vez evalúa su efectividad y aporta recomendaciones para su optimización. Esta sinergia fortalece la transparencia, minimiza riesgos y contribuye a una gestión empresarial más eficiente y confiable.
En un entorno empresarial altamente regulado y competitivo, contar con un sistema de control financiero sólido es clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de cualquier organización. En GBP Audit S.A.S. ofrecemos un enfoque integral a través de nuestros servicios de Auditoría Interna y Auditoría Externa, diseñados para fortalecer la transparencia, mitigar riesgos y optimizar la gestión empresarial.
Servicio | Revisoría Fiscal | Auditoría Interna | Auditoría Externa |
Objetivo | Garantizar el cumplimiento normativo y la confiabilidad de los estados financieros. | Optimizar procesos, mitigar riesgos y mejorar la eficiencia interna. | Evaluar objetivamente la situación financiera y operativa de la empresa. |
Obligatoriedad | Requerido por ley para ciertas empresas en Colombia. | Voluntario, enfocado en la mejora continua. | Voluntario, solicitado por inversionistas, entidades de control o por requisitos específicos. |
Vinculación | Externo, pero designado por la empresa y con presencia permanente. | Integrado en la organización, con un rol consultivo y de control. | Independiente y contratado temporalmente para evaluaciones específicas. |
Enfoque | Supervisión de estados financieros y cumplimiento legal. | Gestión de riesgos, control interno y eficiencia operativa. | Opinión independiente sobre la información financiera y de procesos. |
Independencia | Obligatoria, con un rol de fiscalización. | Relativa, pero con objetividad en la evaluación interna. | Totalmente independiente, sin vínculo con la empresa. |
Resultados | Dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros y cumplimiento normativo. | Informes internos con recomendaciones estratégicas para la mejora continua. | Opinión imparcial sobre la transparencia y fiabilidad financiera de la empresa. |
El Revisor Fiscal asegura la transparencia de los estados financieros y el cumplimiento normativo, mientras que un sistema de control interno bien estructurado previene errores, fraudes y riesgos operativos. La combinación de ambos elementos permite una gestión empresarial sólida y confiable.
En un entorno empresarial donde la confianza y la transparencia son esenciales, la Revisoría Fiscal juega un papel fundamental en la estabilidad y proyección de las organizaciones. Nuestra firma ofrece más que un servicio de auditoría: proporcionamos un acompañamiento estratégico que permite a las empresas optimizar sus procesos, cumplir con la normatividad y fortalecer su reputación.
Cumpliendo con las obligaciones establecidas para el revisor fiscal, a cierre de cada vigencia, emitimos nuestra opinión (conocida como “Dictamen”) la cual acompaña los Estados Financieros que emite la administración para ser presentados ante la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios, según corresponda; a este informe se adjunta el informe correspondiente a lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Comercio.
GBP Audit S.A.S. emite informes claros y objetivos, insumo clave para la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento normativo y la razonabilidad y confiabilidad en los saldos que componen los estados financieros desde una perspectiva independiente. Por su parte, el control interno, diseñado internamente por la empresa, previene errores, fraudes y riesgos operativos mediante la implementación de procesos bien estructurados.
El control interno, cuando está bien documentado y estructurado, facilita la labor del Revisor Fiscal, quien a su vez evalúa su efectividad y aporta recomendaciones para su optimización. Esta sinergia fortalece la transparencia, minimiza riesgos y contribuye a una gestión empresarial más eficiente y confiable.
En un entorno empresarial altamente regulado y competitivo, contar con un sistema de control financiero sólido es clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de cualquier organización. En GBP Audit S.A.S. ofrecemos un enfoque integral a través de nuestros servicios de Auditoría Interna y Auditoría Externa, diseñados para fortalecer la transparencia, mitigar riesgos y optimizar la gestión empresarial.
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